让数字说话(ISBN:9787111530817)_孙含晖(金十七)_王苏颖_阎歌_机械工业出版社_2016-3-4_简介_作者_书评_论坛_推荐_二手

原创 会计书  2022-02-27 17:53 

一、本书封面

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二、让数字说话信息

作者:

孙含晖(金十七)

王苏颖

阎歌

出版社: 机械工业出版社

副标题: 审计,就这么简单

出版年: 2016-3-4

页数: 302

定价: 45.00元

装帧: 平装

ISBN: 9787111530817

三、内容简介

审计真的是那样枯燥无味吗?作者以浅显易懂的语言、幽默诙谐的比喻和旁征博引的故事引领我们开启一段奇妙的阅读旅程。从审计的本源到审计结果,从审计的思考方法到工作底稿、风险控制,甚至会计科目,作者都有自己透彻的理解和独到的看法。
如果你有兴趣认真阅读这本书,可以慢慢将它从头读到尾,理解其中的意思。
如果你只打算看看热闹,可以快速把这本书翻完,只要你能将里面讲的那些故事及其表达的想法理解并记住,这本书你也就看了个七七八八。
当然,你也可以把它当做一本工具书,在审计工作的时候,可以随时拿出来查一下每个科目要做哪些审计步骤,基本上也可以把要做的科目的审计工作完成。

四、作者简介

孙含晖
笔名:金十七。理工男一枚,兴趣广泛,好读书,不求甚解,同时追求极具“工匠”精神地做好每一件事情。在某“四大”从事审计工作十年,企业财务十年,国内国外都工作过,先后任多家美国上市公司的CFO和审计委员会主席。2010年加入“去哪儿网”担任CFO,引入百度作为战略投资者,成功推动“去哪儿网”在美国纳斯达克上市。热衷钻研公司互联网产品和技术,2013年度中国十大杰出CFO。
从1986年开始就阅读《科幻世界》,一期不落,至今已经29年。
王苏颖
清华大学硕士,中国注册会计师。供职于全球四大会计师事务所之一,曾赴洛杉矶工作并通过美国注册会计师考试,拥有十余年从业经验,服务于跨国企业、大型国企和民营企业,涉及制造、通信、消费品和互联网等多个行业。业余爱好文字创作,包括专业读物和职场小说等,将专业知识与理性思考相融合。
阎歌
中央财经大学硕士,中国注册会...

五、目录

1 前言 - 1 -
2 审计的一些概念 - 3 -
2.1 关于审计的头版头条 - 3 -
2.2 什么是审计 - 4 -
2.2.1 审计就是查问题吗 - 4 -
2.2.2 审计与人性恶 - 5 -

六、原文摘录

1. 注册会计师审计是一种“受托审计”,同时也是“有偿审计”。他的工作就是“得人钱财,与人消灾”。
2. 审计师做多少工作合适呢?审计师做工作,第一位考虑的不是能拿多少钱,而是风险能否被控制。审计师的作用,主要就是资本市场的“看门狗”。
3. 独立审计,很多时候并不是一查问题为主,而更像是在解一道证明题。企业的经营情况和财务会计记录就是一道几何题的已知条件,要求证明的就是管理层所提交的财务报表是真实可靠的。
4. 项目建议书()好比你在谈恋爱时说的话,业务约定书( )是你结婚后打算做的事。这两者是可以有差别的,在英语中,就是求婚的意思, 就是订婚的意思。
5. 审计师业内不成文的规矩:不要和律师说话;不要给律师留下文字证据;第三条也叫安达信法则:不要销毁文字证据。
6. 事务所的业务约定书有自己的标准模板,应为公司一般回请专业人员花精力将其条款做的尽量保护自身利益。好比狗打架一般都是在自己的地盘上,不会到对方的地盘上去。
7. 审计在取得审计证据时都受到了时间和金钱的约束,审计与反审计,也是在打“后勤战”与“消耗战”。
8. 写管理建议书不是审计准则要求审计师的工作,这项工作属于“买一送一”里送的那一个。
9. 申明书是审计师拟好内容的一封信,以管理层的口气向审计师赌咒发誓说这些事项都是真实准确无误的。反对申明书万能论和无用论。
10. 安然事件前的审计师,是资本市场的“看门狗”,只要守在门口,感觉到有风吹草动,叫两下提醒主人就行了;现在,审计师要成为“猎犬”,还要积极地在房前院后四处嗅、到处找,找不到可疑之处不肯罢休。
11. 内控系统就想有连锁反应的机关,经营上不动,财务也不动;经营上一旦动作,财务上立即可以有相应的动作。
12. 会计是分类的艺术,将不同性质的东西不断进行分类。
13....

早稻田幼儿源
3赞
2020-03-02 18:17:06

不过,在中国环境下使用这个比率,不要忘了有个增值税1.17的影响。也就是说,应收账款余额里,国内销售形成的部分是包括17%的增值税部分,而相对应的销售收入是不包括这17%的。

2012-12-16 00:27:06

—— 引自第56页

七、短评

推荐,老法师说法!
通俗易懂。审计的难点在于风险评估,应对,报告还有独立性,宏观到微观,框架里如何填充
看完第三遍,感到审计也应该具有结构性思维。一方面这指的是程序实施上的结构性思维,即从保证财务报告整体的合法公允分解到对某个报表项目某个科目甚至某个明细科目的哪个认定获取充分适当的审计证据;另一方面这指的是检查内容上的结构性思维,即从思考财务报表整体如何反映企业的经营状况分解到思考某个报表项目某个科目甚至某笔凭证的业务内容在企业经营活动中的合理性。
前辈还是厉害,很多坑两三句话就说清楚了。
这本书没那么好,虽说确实深度不高,通俗易懂,但作为一本科普书讲解的概念性的内容更少,更多的是工作的经验,适合审计人员入门看,过来人讲的一些故事

八、喜欢读让数字说话的人也喜欢的电子书

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